送心意

樸老師

職稱會計師

2023-06-14 11:12

同學你好
原分錄負數紅沖暫估的
然后按照發票做賬

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相關問題討論
同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發票做賬
2023-06-14 11:12:37
你好,是的需要把暫估的沖銷了。
2022-01-10 11:19:18
你好 收到發票了,同時付了款 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-03-31 10:27:39
收到發票,你需要紅沖暫估,然后再做發票的,這個發票放到年后就可以用1000年的損益調整來做。
2022-03-14 17:45:46
你好,是的,是這樣處理的?
2022-01-10 11:20:00
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