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優雅的柚子
于2023-06-14 11:12 發布 ??674次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-06-14 11:12
同學你好原分錄負數紅沖暫估的然后按照發票做賬
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暫估款發票收到后怎么做會計分錄?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發票做賬
購貨暫估的會計分錄怎么做的,發票未到,暫估,下月發票到了沖暫估對嗎?
答: 你好,是的需要把暫估的沖銷了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估成本跨年后收到發票怎么做賬,收到發票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后 如果年的前暫估10000,但只收到5000的發票,怎么做分錄
答: 收到發票,你需要紅沖暫估,然后再做發票的,這個發票放到年后就可以用1000年的損益調整來做。
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發票暫估入賬的,第二個月收到發票已經付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
討論
企業還沒有收到發票但是實際上發生了費用,暫估預提費用的分錄怎么做?收到暫估的費用發票后又怎么樣做分錄?
年底把未收到發票的費用,暫估入賬,會計分錄怎么做呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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