
暫估成本跨年后收到發票怎么做賬,收到發票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后 如果年的前暫估10000,但只收到5000的發票,怎么做分錄
答: 收到發票,你需要紅沖暫估,然后再做發票的,這個發票放到年后就可以用1000年的損益調整來做。
暫估成本跨年后收到發票怎么做賬,收到發票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后
答: 你好,放到年后就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
只有合同。可以作為原始憑證入賬暫估成本么?如果1月份開的相應發票,可以拿到票后放在2022年暫估成本憑證里么?
答: 同學你好 可以的,可以用合同暫估 可以第二年回發票
老師好,請問去年暫估成本時借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估,今年收到發票,但是發票的金額比去年暫估的少,具體的分錄怎么寫?比如去年暫估的10000,今年收到發票8000相差2000怎么入賬?
老師你好,我們是小規模。在21年第四季因沒有及時收到發票,我做了暫估,然后今年2月份收到發票后,跟暫估的數不相符,我就把暫估的憑證紅沖了,現在該怎么入賬呢?用以前年度損益調整么?
老師,我2021年12月做的一筆暫估入庫,和暫估成本結轉,到2022年3月才收到發票,收到發票時做一筆暫估入庫的紅字發票,然后根據發票做一筆入庫分錄,那暫估的結轉成本需要怎么處理嗎?結轉成本的金額沒變
老師,我21年暫估入庫29000元,今年匯算前收到發票700元,去年暫估的商品已經銷售了也結轉成本了,現在收到發票后我該怎么做賬務處理呢?
2025年暫估了一筆15萬的成本,2026年5月31日前收到了一張5萬的成本發票,該怎么做賬,分錄怎么做,怎么沖銷以前的暫估




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郭老師 解答
2022-03-14 17:45