送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-10 11:19

你好,是的需要把暫估的沖銷了。

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你好,是的需要把暫估的沖銷了。
2022-01-10 11:19:18
你好,是的,是這樣處理的?
2022-01-10 11:20:00
一般情況下,可以按月份疊加一起暫估,如果發票未到的情況下,可以延遲沖暫估,但是要注意開票時間不要超過兩個月。
2023-03-07 19:18:58
你好! 按規定,需要暫估的 借固定資產 貸應付賬款…暫估
2022-03-26 16:00:44
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-10-22 21:16:24
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