
老師,我暫估的成本,收到發票了,同時付了款,沖回暫估后,付款怎么做分錄
答: 你好 收到發票了,同時付了款 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
答: 把主營業務成本改成利潤分配。未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們是建筑企業,收到普通發票,原先暫估成本時做的分錄是 借:工程施工 貸應付賬款-暫估 。沖暫估事做的分錄是 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-某供應商,請問這個分錄對嗎?
答: 但骨和發票是一樣的,可以。




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優雅的柚子 追問
2022-03-31 10:29
鄒老師 解答
2022-03-31 10:29