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時尚的蛋撻
于2024-04-22 09:29 發布 ??256次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-04-22 09:36
您好,暫估的是怎么做的呢?
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我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發票,然后現在,3月份,進項發票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做?
答: 您好,暫估的是怎么做的呢?
老師23年暫估了一筆,分錄借方:主營業務成本 貸方:應付賬款-暫估,5月份有發票進來,怎么沖這個暫估
答: 你好,對應應付賬款采購的是什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
答: 借應付賬款 daiq利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的。
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
討論
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
老師,我三月底暫估了一筆成本,現在發票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現在發票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
去年我做了一筆暫估款,然后今天我勾選了一部分進項票用來沖抵暫估(勾選的這一部分發票作為不抵扣勾選),然后我在做分錄的時候 借:庫存商品、借:進項稅 、貸:應付賬款—公司,然后用結轉庫存商品沖抵去年暫估的,那我的進項稅額應該怎么處理,怎么做賬,
22年12月暫估成本,23年3月成本票才回來,我是在3月沖暫估,還是拿著3月的發票去到12月沖暫估呢?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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