
老師去年12月沒有計提工會經費今年直接做了個借:應交稅費-工會經費 貸:銀行存款是不是做錯了我現在該怎么做
答: 你好 你這個工會經費放到應交稅費里面不合適的,建議你放到管理費用里面的
?老師問一下,21年度會計在交工會經費時,分錄為借管理費用-工會經費 貸銀行存款工會經費退回時,會計又寫借銀行存款貸應交稅費-工會經費。22年度我怎么給他調?她這明顯平不起來
答: 你好;? ? ? ?工會經費怎么會用應交稅費科目 ; 這個做的都不對 ;? ? ?計提也不做 ;? 這個21年的? ? 你就? 調整一筆 :借??應交稅費-工會經費 貸 其他應付款-工會經費; 到時發生 支付:借??其他應付款-工會經費貸銀行存款? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師問一下,21年度會計在交工會經費時,分錄為借管理費用-工會經費 貸銀行存款工會經費退回時,會計又寫借銀行存款貸應交稅費-工會經費。22年度我怎么給他調?她這明顯平不起來老師這已經退回來了,21年4月份交時候她寫的管理費用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應交稅費。這要怎么調才能把去年的平賬呀?
答: ?你好;? ? 退回來的? ? 是 返還的60%部分? 還是? 之前繳納的? 因為有全額返還文件優惠; 退還的?? ?這樣才能判斷科目??







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