老師問一下,21年度會計在交工會經費時,分錄為 借管理費用-工會經費 貸銀行存款 工會經費退回時,會計又寫 借銀行存款 貸應交稅費-工會經費。22年度我怎么給他調?她這明顯平不起來老師這已經退回來了,21年4月份交時候她寫的管理費用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應交稅費。這要怎么調才能把去年的平賬呀?

欣欣子
于2022-04-21 14:51 發布 ??555次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-21 14:53
你好; 退回來的 是 返還的60%部分 還是 之前繳納的 因為有全額返還文件優惠; 退還的? 這樣才能判斷科目
相關問題討論
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
你好;? ? ? ?工會經費怎么會用應交稅費科目 ; 這個做的都不對 ;? ? ?計提也不做 ;? 這個21年的? ? 你就? 調整一筆 :借??應交稅費-工會經費 貸 其他應付款-工會經費; 到時發生 支付:借??其他應付款-工會經費貸銀行存款? ?
2022-04-21 14:32:52
?你好;? ? 退回來的? ? 是 返還的60%部分? 還是? 之前繳納的? 因為有全額返還文件優惠; 退還的?? ?這樣才能判斷科目??
2022-04-21 14:53:27
工會經費分錄:
計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。
支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
同學你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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2022-04-21 14:57
meizi老師 解答
2022-04-21 15:01