老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

計提工會經費時:借:管理費用---工會經費貸:應付職工薪酬----工會經費繳納工會經費時:借:應付職工薪酬----工會經費貸:銀行存款工會經費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經費(負數)
答: 你好,是的,是這樣處理
?老師問一下,21年度會計在交工會經費時,分錄為借管理費用-工會經費 貸銀行存款工會經費退回時,會計又寫借銀行存款貸應交稅費-工會經費。22年度我怎么給他調?她這明顯平不起來
答: 你好;? ? ? ?工會經費怎么會用應交稅費科目 ; 這個做的都不對 ;? ? ?計提也不做 ;? 這個21年的? ? 你就? 調整一筆 :借??應交稅費-工會經費 貸 其他應付款-工會經費; 到時發生 支付:借??其他應付款-工會經費貸銀行存款? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
老師好,,工會經費返還記什么分錄呢? 借 銀行存款 11萬 貸 管理費用-工會經費 11萬, 我們公司一直計入【管理費用-工會經費】,所以貸方就可以 是嗎?
老師,記提時已經進入管理費用,繳納是是不是不應該再進入管理費用,這樣不是重了嗎?借其它應付款—工會經費,貸銀行存款—工會經費;是不是應該這樣
2022年度收到2021年度繳納的全額工會經費,(2021年做賬分錄是:管理費用——工會經費,貸:銀行存款的),2022年怎么做賬?
2021年交的工會經費,在2022年度全額由工會退還,2021年度分錄是:借:管理費用-工會經費,貸:銀行存款,2022年度賬怎么做?










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