把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

以前年度庫存商品錯誤記入業務招待費了,怎么調賬和匯算清繳,會計分錄怎么做?
答: 你好,應該是借庫存商品貸銀行 你做的是借銷售費用招待費貸銀行存款嗎?庫存商品需要結轉成本嗎?
老師,匯算清繳前發現去年的業務招待費入錯科目了,本來是業務招待費但是入成福利費了。要調整上年度會計科目嗎?具體會計分錄是怎么樣的?還有填報匯算清繳時可以直接調整嗎?
答: 您好,最好在賬上改一下 借:管理費用-招待費(正數) 借:管理費用-福利費(負數)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發現以前年度業務招待費5000是假票,怎么調賬
答: 你好,發現以前年度業務招待費5000是假票,調整的分錄是 借 :庫存現金等科目?5000 貸:以前年度損益調整—管理費用—業務招待費??5000
老師,因項目發生的業務招待費,記在“勞務成本”科目下,最終會轉到主營業務成本。請問年度所得稅匯算清繳時,在計算企業業務招待費扣除限額時,是否要考慮該業務招待費?
匯算清繳,去年做賬的時候,分錄寫錯了,有5萬的業務招待費,其實5000是福利費,2.5萬是業務招待費,2萬是會議費。匯算清繳怎么調整? 那會議費怎么調整呢?
請問老師:匯算清繳-業務招待費:請問賬里面業務招待費是分管理部門、銷售部門使用,還有其他部分也會有招待的情況,這個是匯算清繳-業務招待費,是需要把所有部門加一起,還是單指的管理部門,謝謝








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