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盈希
于2022-01-11 22:04 發布 ??1585次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-11 22:04
你好,進行匯算清繳時不需要做分錄
盈希 追問
2022-01-11 22:05
只需要在表中填寫嗎??只有盈利的企業才涉及到分錄嗎??
紫藤老師 解答
只需要在表中填寫,虧損的不納稅
2022-01-11 22:06
即使是虧損的企業,因為納稅調整我的實際虧損也比賬上虧損要多,如果不做分錄的話,如何賬表一致呢??
2022-01-11 22:07
虧損的不納稅,不交所得稅
2022-01-11 22:08
如果都不做分錄的話,表和賬的利潤不一致,容易出差錯怎么辦呢?
2022-01-11 22:09
你不需要計提所得稅的
2022-01-11 22:11
我的意思是賬表的虧損金額不一樣,到盈利補虧之后,需要計算所得稅時就會出現差異
2022-01-11 22:12
你需要檢查你的賬務處理的
微信里點“發現”,掃一下
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虧損的企業的業務招待費超過扣除標準,在進行匯算清繳時需要做哪些會計分錄呢??
答: 你好,進行匯算清繳時不需要做分錄
業務招待費13173.16,收入465萬,請問匯算清繳那業務招待費調增部分寫多少了
答: 你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司做匯算清繳之后,業務招待費需調增,交稅額為150元,怎么做分錄?
答: 您好 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
老師我做匯算清繳,業務招待費調整表,是哪張表?
討論
業務招待費超標,匯算清繳時要調增嗎?
公司沒有收入匯算清繳時業務招待費怎么填
業務招待費匯算清繳的時候按收入的萬分之五扣除了,不更正報表可以么
老師好,匯算清繳時,收入為0,業務招待費是不是不能扣除?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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盈希 追問
2022-01-11 22:05
紫藤老師 解答
2022-01-11 22:05
盈希 追問
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