小規模公司沒有計提社保有關系嗎 問
交社保就得計提的哈 答
老師,S ju 打電話說,申報的工資跟社保申報的工資不 問
那么你就更正繳費基數,重新申報 答
老師好,請問為車輛購買保險的保險合同需要計算繳 問
是的,那個按保險合同交印花稅, 答
老師你好 公司買的房子 發票2月份就給開進來了 問
房產稅和土地稅是按季度或者半年交,契稅取得房產就要申報了 答
董老師,在嗎?想咨詢個問題。 問
同學你好 是什么問題 答

老師您好,客戶上一年的審計報告中把庫存現金的30w調到了應付職工薪酬的支付數里面,請問今年我該怎么做滾調?
答: 你好,實際上是沒有付這筆工資是嗎?
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司的工資都是從老板的卡上直接轉給員工的,我們做賬的時候走的借:應付職工薪酬 貸:庫存現金,現在這樣操作還行嗎
答: 你好,老板,轉賬的銀行回單嗎?
老師我們公司端午節發放的福利,每人100元現金,我已合并在工資里申報了,我做賬的時候就做借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 這樣對嗎?
老師,我應付職工薪酬貸方有余額,很多年留下來的,就是把上月計提的發了,還有10000多余額,也找不到原因了,這樣我直接借應付職工薪酬,貸庫存現金可以嗎
老師,您好3月計提工資:借應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款4月發放工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金或銀行存款
請問行政部門聚餐費1200,用現金付訖借:管理費用——職工福利費貸:應付職工薪酬——職工福利費借:應付職工薪酬——職工福利費貸:庫存現金這是什么意思?






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優雅的柚子 追問
2023-05-18 21:21
小鎖老師 解答
2023-05-18 21:22