老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發放后申報,平日可以零申報沒發放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業外收入那里,你營業外收入是0 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據實填報 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
老師,發工資會計分錄摘要是不是這樣寫:計提工資:借管理費用,貸應付職工薪酬,支付工資:借應付職工薪酬,貸庫存現金?
答: 你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 或庫存現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,比如本月應發工資3000,沒有社保月末計提時應寫,計提職工薪酬,借管理費用應付職工薪酬3000.貸庫存現金3000對嗎
答: 你好,我給你下分錄計提包括發放的 計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放 借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
老師,有一個問題,我們是一家小微企業,要用現金給員工發工資,因為涉及到庫存現金、應付職工薪酬、管理費用三個科目,會計分錄可否:借:管理費用,貸:應付職工薪酬;貸:庫存現金。
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅
請問老師,員工參加考試報銷,記借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,記借應付職工薪酬福利費,貸庫存現金,對嗎?還是直接記借管理費用福利費貸庫存現金?
老師,計提年終獎金的會計分錄,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資 這種?還是管理費用-年終獎金 貸:應付職工薪酬-工資









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三省居士 追問
2022-04-24 17:46
紫藤老師 解答
2022-04-24 17:46