
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,您好3月計提工資:借應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款4月發放工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金或銀行存款
答: 你好,三月份這個分錄不對,借其他應付款貸應付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應付職工薪酬工資的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目









粵公網安備 44030502000945號



開心就好 追問
2022-04-12 20:20
郭老師 解答
2022-04-12 20:27
郭老師 解答
2022-04-12 20:27
開心就好 追問
2022-04-12 21:13
郭老師 解答
2022-04-12 21:14