請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

老師我第二題做了,但是感覺怪怪的,系數我算出來了(P/A,6.5%,14)=9.0203,(P/F,6.5%,14)=0.4141
答: 您好,960=1000*X*9.0203%2B1000*0.4141 計算票面利率X=6.05%,這是折價債券,因為價格小于面值,當前收益率就是6.5%
(P/A,6%,10)=7.3601,(P/F,6%,3)=0.8396,這二個系數是怎么計算出來的
答: 同學你好,請參看圖片解答
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 但我做的是這樣的凈現值=-3 000-4 600×(P/F,10%,1) 2 680 ×(P/A,10%,10) 3480×(P/F,10%,11)老師,這個第二問求凈現值的,你看我這樣做是哪里錯了
答: 你好 如果用你的,錯在這里。 2680*(P/A,10%,9)*(P/F,10%,1),因為你把2680挪到最后一期,那前面就是9期。而且是從第2期開始才有的2680,所以要折現到期初。






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