
22年有幾張發票共計10萬,稅局被核查到是假票,審計報告把這幾張發票納稅調整100%,想問下2023年需要做什么分錄嗎當時的分錄 借:管理費用-業務費 貸:銀行存款
答: 你們實際支付了款,還是正常做賬,只是匯算清繳時做納稅調增就是
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:我4月份做賬沒有收到發票,但會計分錄寫成:借:管理費用 貸:銀行存款 這分錄寫錯了,現在5月份收到發票了,怎么調賬?
答: 同學你好,5月先做憑證,借:管理費用,負數,貸:銀行存款,負數。再按發票做分錄就行了。










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