
我們是一個建筑公司,1月份購買了電線電纜等材料,當天付款并進行使用,發票4月份才收到,我應該怎么做分錄呢
答: 借原材料貸銀行房款,一月份 四月份借應付賬款 貸原材料, 借原材料貸應付賬款。
老師你好:我們1月份購買原材料 專票 款未付 材料已經驗收入庫,并領用了,4月份稅局通知說是異常發票,叫做進項轉出。4月份我可不可以先把1月份購買時的分錄紅沖,然后重新記:借原材料 貸:應付賬款?還是要借:原材料 貸:進項稅轉出
答: 你好,借原材料貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,你這個原材料到時候做了成本不允許抵扣所得稅的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司(一般納稅人)去年買材料未付款,當時只有送貨單,沒有開發票給我們。購買回來的材料我們當時就用完了。那去年我應該怎么入賬?今年1月份對方開增值稅專用發票給我們,我們也還沒有付款。我收到這個增值稅專用發票了,我現在應該怎么做賬?
答: 你好 借原材料 貸應付賬款-暫估





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