送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-14 10:43

你好,往來單位與支付單位不是同一個,這樣會導致無法結平啊 

微信用戶 追問

2023-04-14 10:45

是的老師,當時收到成本票是根據發票合同名稱入賬的,現在對方公司出了一個委托付款讓我付到另一家,這個賬務怎么處理

鄒老師 解答

2023-04-14 10:49

你好,往來單位與支付單位不是同一個,這樣會導致無法結平
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

微信用戶 追問

2023-04-14 10:53

老師,是無法結平,但在實務中經常有類似的情況不是嗎?就是像這樣的賬務處理我沒做過,所以才向您請教一下的

鄒老師 解答

2023-04-14 10:59

你好
往來單位與支付單位不是同一個,收到款項時候,借:銀行存款,貸:其他應付款
之前的 其他應收款,還在借方掛著的 

微信用戶 追問

2023-04-14 11:02

老師,有出委托書,這個分錄我是這樣寫的,也不知道對不對,您幫我看一下 借:應付賬款-張三  貸:銀行存款  借:應付賬款-李四  貸:應付賬款-張三  這樣可以嗎,能結平嗎

鄒老師 解答

2023-04-14 11:13

你好,是欠李四的款項,結果付給張三了,有協議,是這個意思?

微信用戶 追問

2023-04-14 11:14

老師,是的,李四出了一個付款委托書,讓付給張三的

鄒老師 解答

2023-04-14 11:25

你好,那就可以變通的這樣處理 的

微信用戶 追問

2023-04-14 15:14

明白了,謝謝老師!

鄒老師 解答

2023-04-14 15:19

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,往來單位與支付單位不是同一個,這樣會導致無法結平啊?
2023-04-14 10:43:18
學員你好,在做一筆掛賬,讓個人還回來
2022-08-04 20:21:29
。借其他應收款貸銀行存款。
2022-09-07 10:59:15
你好,這個一般是先要核對下每筆余額到時是什么業務,款項還能不能收回,確認完畢后再進行賬務處理的
2022-02-08 13:53:16
不用支付的話轉入營業外收入/其他收入
2022-04-22 14:25:19
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