老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

老師,想請教一下你,怎樣調整跨年度的應收應付款呀?
答: 你好,之前的應收應付款,是有什么錯誤嗎
請問跨年的其他應付款,怎么調整呀,
答: 你好,這個要看具體發生了什么業務啊,并不是說他就一定要調啊。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教下老師,即是客戶又是供應商,應收應付都掛賬了,現在想合并,應付調整到應收,怎么調賬呀?
答: 答:首先我們需要確定即是客戶又是供應商的賬戶,然后在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款。 接下來, 在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄收到即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項。最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目。 例如,ABC公司既是客戶也是供應商,此時應收應付雙方都掛賬了,想要合并,應付調整到應收。首先,我們應在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款;然后,在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄從ABC公司收到的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給ABC公司的款項;最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目,以完成應付調整到應收的調賬。




粵公網安備 44030502000945號



優雅的柚子 追問
2023-04-14 09:50
優雅的柚子 追問
2023-04-14 09:51
鄒老師 解答
2023-04-14 09:54
優雅的柚子 追問
2023-04-14 10:12
鄒老師 解答
2023-04-14 10:19