送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-14 09:43

你好,之前的應收應付款,是有什么錯誤嗎

優雅的柚子 追問

2023-04-14 09:50

這盤賬是經過了幾個會計的手,然后又交過給外面的財稅公司做,所以有些數目是比較亂了

優雅的柚子 追問

2023-04-14 09:51

每個會計的做賬方式都不一樣,所以導致現在應收應付的發生數對不上實際的數了。去年財稅公司是沒有記應付賬款的,直接把付款做當期的成本了

鄒老師 解答

2023-04-14 09:54

你好,需要查明應收應付款錯誤的原因,才知道具體該如何調整的

優雅的柚子 追問

2023-04-14 10:12

這個是因為之前會計沒有做應付款,直接入了成本,我現在要調回有應付的

鄒老師 解答

2023-04-14 10:19

你好,之前會計沒有做應付款,就需要把相應分錄補上才是的

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你好,之前的應收應付款,是有什么錯誤嗎
2023-04-14 09:43:40
你好,這個要看具體發生了什么業務啊,并不是說他就一定要調啊。
2023-04-17 16:48:29
借:應付賬款,貸:應收賬款?
2022-07-06 15:27:01
答:首先我們需要確定即是客戶又是供應商的賬戶,然后在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款。 接下來, 在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄收到即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項。最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目。 例如,ABC公司既是客戶也是供應商,此時應收應付雙方都掛賬了,想要合并,應付調整到應收。首先,我們應在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目,用來收款;在應付賬款賬戶中增加一個借方科目,用來付款;然后,在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄從ABC公司收到的款項;在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給ABC公司的款項;最后,在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目,以完成應付調整到應收的調賬。
2023-03-01 18:27:42
同學你好 是之前沒做現在補做嗎
2022-05-26 14:20:26
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