送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-07 10:15

您好,按有票一樣做就可以了

現代的大碗 追問

2023-04-07 10:21

好的,那3月份有銷項稅額,無進項稅額,有留底稅額要怎么結轉本月分錄呀

劉艷紅老師 解答

2023-04-07 10:25

結轉本月應交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅(銷項稅額-進項稅額

現代的大碗 追問

2023-04-07 10:46

好的,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-04-07 10:52

不客氣,很高興幫你解答

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相關問題討論
您好,按有票一樣做就可以了
2023-04-07 10:15:57
在未開票填寫負數就可以
2022-04-02 15:29:15
同學,你好 之前分錄紅沖,再按照發票重新做分錄
2023-10-31 11:47:03
你好!你最好是反結賬到對應月份去補做進去
2022-06-06 10:29:10
先沖之前確認的未開收入沖回,再以開具發票的金額入帳
2019-04-19 08:12:51
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