送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-06-06 10:29

你好!你最好是反結賬到對應月份去補做進去

T ° original beauty 追問

2022-06-06 10:30

那老師,分錄應該怎么做呢?

宋生老師 解答

2022-06-06 10:33

你好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費

T ° original beauty 追問

2022-06-06 15:35

老師,我月末增值稅銷項30393.99,本月進項0,應交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請問我怎么做分錄結轉?

宋生老師 解答

2022-06-06 15:37

你好!
份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
  貸:應交稅費——未交增值稅

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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