送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-29 09:59

你好,是的,是這樣的

福鋒 追問

2023-03-29 10:25

好的,老師那工資表有誤當時沒有發現  ,發放的是有誤的工資表  ,計提也要用有誤的嗎?

鄒老師 解答

2023-03-29 10:26

你好,當時沒有發現,那就只能是按有誤的金額計提了 

福鋒 追問

2023-03-29 10:27

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2023-03-29 10:29

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

福鋒 追問

2023-03-29 11:07

好的,老師那月末計提銷售部的的公積金也要結轉本年利潤

鄒老師 解答

2023-03-29 11:08

你好,是的,是這樣的

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你好,是的,是這樣的
2023-03-29 09:59:42
你好對的是的需要計提的
2022-05-16 09:38:37
您好 在做外賬的時候 做工資一般是當月計提下月發放
2022-03-19 21:56:31
您好!這個正常做就好了。比如6月計提,現在發,就現在做發的分錄
2022-07-01 11:03:56
當月發放的工資,可不計提了
2024-11-07 10:01:27
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