
老師,年末要預提費用,帳務該怎么處理,如預提待報銷的業務費差旅費
答: 好的,這里有幾個關鍵點,你可以按照如下步驟處理。首先,你要記錄好預算支出及預算收入。其次,根據不同的費用類型,分別按照公司規定進行預提。最后,如果預提待報銷的業務費差旅費,可以將相關支出付款明細記錄在預算支出表中。
老師,23年12月28日員工和老板有業務處理出差,跨年才能回來報銷差旅費,這個差旅費需要在23年計提嗎,這個跨年的差旅費可以在24年報銷計提嗎(因為包含2829日的費用和出差津貼)
答: 不 需要計提報銷的時候直接寄到報銷的年度就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年預提費用沒有收到對方發票,22年3月收到該預提費用的發票,如何賬務處理,匯繳怎么操作
答: 您好,匯算清繳前取得發票如果無差額的話,匯算清繳不用調整




粵公網安備 44030502000945號



傳統的冬日 追問
2023-03-26 16:47
李老師2 解答
2023-03-26 16:47