送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-01-07 15:29

您好,業務是否真實?

溪客 追問

2023-01-07 15:32

真實,假如2023年取消預提,其實不是取消,是假如預提的金額與發票的金額有相差怎么處理?

小林老師 解答

2023-01-07 15:33

您好,那您正常計提費用即可,借費用等科目,貸應付賬款暫估

溪客 追問

2023-01-07 15:36

是應付賬款還是其他應付款-預提費用?然后付款、收到發票怎么做賬?假如2023年做2022年的匯算清繳前未收到發票是不是需要調增?2023年收到的發票金額與預提的金額不一致怎么處理?老師,請看下問題

小林老師 解答

2023-01-07 15:37

您好,都可以,付款,借其他應付款或應付賬款,貸銀行存款。收到發票紅字沖回暫估分錄,重新做賬

小林老師 解答

2023-01-07 15:38

您好,跨年度損益科目用以前年度損益調整

溪客 追問

2023-01-07 15:38

好的,謝謝老師

溪客 追問

2023-01-07 15:42

意思2023年收到發票,用以前年度損益調整科目做賬是嗎?

小林老師 解答

2023-01-07 15:54

您好,是的,跨年度用以前年度損益調整

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相關問題討論
你好,學員,這個是對的
2022-05-22 14:32:18
你好,年度匯算清繳,是根據稅法規定,對賬務處理填表予以調整
2022-05-21 14:41:40
同學,你好,是不是調的剛好不用交稅了
2022-05-12 10:15:00
你好,不難的,這個國家不會特別為難你的
2022-02-16 21:55:08
稅務局應該會通知企業
2020-06-11 14:23:00
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