送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-25 18:01

是的,如果進項發票未收到,那么在年度匯算清繳時,就需要進行納稅調整。你可以考慮提前把銷項發票上的增值稅先繳納,這樣可以防止年末稅款滯納的情況發生。

美滿的襯衫 追問

2023-03-25 18:01

那么應該如何做呢?

999 解答

2023-03-25 18:01

首先,你可以在收到應納稅額時,進行增值稅的繳納,這樣就可以避免滯納稅款的情況發生;其次,你還可以考慮將銷項發票上的增值稅計入本期損益,這樣在年度匯算清繳時就可以不用進行納稅調整;最后,要注意銷售的產品和服務的發票使用情況,及時補充發票,準確登記銷售發票,以便正確計算稅款。

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相關問題討論
學員你好,在次年5月底前拿到票就不用調整
2022-01-02 13:39:11
是的,如果進項發票未收到,那么在年度匯算清繳時,就需要進行納稅調整。你可以考慮提前把銷項發票上的增值稅先繳納,這樣可以防止年末稅款滯納的情況發生。
2023-03-25 18:01:54
同學你好 這個不用的
2022-01-21 10:09:45
你好,對的是的,需要這么做。
2022-03-14 15:45:01
你好,如果是實際業務的話,納稅調整明細表扣除項目調增就可以,賬上不需要做。
2021-01-07 14:14:30
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