送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-14 15:45

你好,對的是的,需要這么做。

曾經的麥片 追問

2022-03-14 16:30

那如果今年再開票呢

郭老師 解答

2022-03-14 16:31

匯算清繳之前開到發票,可以抵扣所得稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的是的,需要這么做。
2022-03-14 15:45:01
更正 2023 年企業所得稅匯算清繳,涉及 30 萬供應商材料票調整,主要調整《納稅調整項目明細表》(A105000)和《企業所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000)。若材料票的會計處理與稅收規定有差異,在 A105000 表相應行次調整應納稅所得額;A100000 表中的利潤總額等數據會因調整而變化,影響應納稅額計算。此外,可能還需調整《成本費用明細表》等相關附表。
2025-04-12 14:02:59
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,在這里面填寫就行。
2023-10-10 17:12:33
是的,就是那樣操作的
2022-05-03 16:57:15
老師您好,去年我們計提了一筆費用,今年還未取得發票進行支付,請問是要在匯算清繳日前也就是5月31日前取得發票且支付,如果未取得,是不是要進行納稅調增?
2023-05-26 15:23:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...