老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

付技術服務費,收到發票,發票備注寫的是2021年1月到2022年12月,這個費用全記入2022年還是要分開以前年度和管理費用,按年把費用分開嗎
答: 你好,學員,這個分開計算的
付技術服務費,收到發票,發票備注寫的是2021年1月到2022年12月,這個費用全記入2022年還是要分開以前年度和管理費用,按年把費用分開嗎
答: 不必,2022年度的技術服務費只需要記入2022年即可,不需要再分開以前年度和管理費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問開票日期是2022年1月收到的發票,可以在2021年12月份計提這筆費用嗎?還沒有匯算清繳,2021年12月借費用,貸應付;2022年1月借應付,貸現金,?
答: 您好,賬務處理正確。





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