
老師,2022年3月收到2021年12月的費用發票,要入到未分配利潤嗎
答: 不,應該入到2022年1月的利潤中。
有一筆10963.05物業費和電費,是2021年7月20日到2022年2月28日的需要繳費,我們公司在2022年3月份繳納,沒有收到發票,到了2022年7月份才收到發票,賬是在2022年3月份,未分配利潤-利潤分配6593.55(21年的)月底 需要轉入的虧損嗎?3月份支付借 :應付賬款10963.05貸:銀行存款10963.05借:未分配利潤-利潤分配6593.55(21年的)管理費用 - 物業2800(22年的)-電費1593.5貸:應付賬款 10963.052022年7月份22年7月份拿到發票借:應付賬款 10963.05貸: 應付賬款10963.05
答: 你好,這個管理費用,物業費,水電費都改成利潤分配未分配。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,現在做2021年12月份的賬,收到2022年1月3日的發票,能入到12月做賬嗎?
答: 你好;? ?可以的。你12月的費用 成本 可以暫估入賬; 收到后可以入賬 稅前扣除的。 入到12月去??





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