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毀若亦??
于2023-03-24 12:29 發布 ??477次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-24 12:38
可以把專票上的增值稅直接入成本,但是要考慮到國家規定的核定稅額,如果超出,需要計提稅費。
毀若亦?? 追問
那有什么辦法來核定稅額?
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老師,我們是外貿公司,做內賬需要計提稅費嗎,專票上的增值稅直接入成本還是設進/銷項稅
答: 都可以的,這個你們自己選擇。
答: 可以把專票上的增值稅直接入成本,但是要考慮到國家規定的核定稅額,如果超出,需要計提稅費。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我家是外貿出口企業,我公司出口一批鋼材,收到增值稅發票,而鋼材的編碼是退稅率為零,想問下這張增值稅發票是做免稅直接進入成本,還是視同內銷,計提銷項增值稅?
答: 你好,這個直接做免稅就行了。
老師好,我公司是一個純粹的外貿公司沒有內銷,供貨單位開給我們稅票,我入賬還像平常一樣入,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎?然后再做計提?具體流程分錄是怎樣的,請老師指教!
討論
請問一下我們公司是減免增值稅的一般納稅人,購入時進項稅金直接計入成本,還是要記入應交稅費-應交增值稅-進項稅?
老師您好,我們是一家外貿公司,小微企業,給客戶的樣品(沒收款),我們是直接做的,借:銷售費用-樣品費,應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款 ,應交增值稅-進項轉出,就是沒確認收入、成本,直接做的費用,匯算清繳時,銷售費用-樣品費在期間費用銷售費用下填在那一欄,這種要視同銷售嗎?可我已經做了銷售費用,視同銷收成本這里怎么處理?
老師!我們公司買了 車 開進來的票 是專用發票 我們公司是純外貿公司只做出口,銷項票都是普票, 進項稅額不需要抵扣 這樣的話 進項稅額也計入 固定資產科目嗎
老師,你好。我們單位開回來的專票,稅額部分需不需要設待認證進項稅額?還是直接進應交稅費應交增值稅(進項稅額)科目?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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毀若亦?? 追問
2023-03-24 12:38