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會計學堂
于2022-03-21 16:08 發布 ??600次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-21 16:10
都可以的,這個你們自己選擇。
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老師,我們是外貿公司,做內賬需要計提稅費嗎,專票上的增值稅直接入成本還是設進/銷項稅
答: 都可以的,這個你們自己選擇。
答: 你好,同學做內賬的話,安裝也是要計提稅費的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 可以把專票上的增值稅直接入成本,但是要考慮到國家規定的核定稅額,如果超出,需要計提稅費。
老師這個月只有銷項稅,沒有進項稅,我計提借:應交稅費-增值稅(銷項稅),貸未交增值稅;繳納時,借未交增值稅,貸銀行存款,應交稅費-增-銷項出現了借方余額,請問怎么平賬?這個月公司要辦理注銷
討論
計提增值稅是只做借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅就可以,還是要先結轉進賬和銷項呢?
"從計提增值稅到次月交稅,會計分錄可以這樣寫嗎?計提時:借:應交稅費_應交增值稅-銷項 貸:應交稅費_應交增值稅_進項 應交稅費_未交增值稅交稅時:借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
在繳增值稅時,實際繳的比計提的要少(少500元),如何處理?計提下月的增值稅分錄:借:應交稅費-未交增值稅 9,202.33 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 11,439.87貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 20,642.20
老師,月末計提增值稅,銷項是0.17,還有一個應交稅費的減免280,怎么做計提增值稅分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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