送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-05 09:15

對的是的,是這么做的,你雖然做的鏡像,但是她并沒有抵扣,你再勾選平臺里面選,選擇的是退稅勾選,然后在附表二二十六攔到28藍,還有35欄里面填寫

夢帶我旅行 追問

2022-07-05 09:23

后面計提是怎樣的分錄?應交稅費下面的明細不知道該怎么入

郭老師 解答

2022-07-05 09:27

你好
那是結轉,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

夢帶我旅行 追問

2022-07-05 09:33

這是正常的結轉,轉出未交增值稅后面要不要再轉到應交增值稅(出口退稅)?賬務處理從開始到結束是怎樣的

郭老師 解答

2022-07-05 09:34

你好,借其他應收款貸應交稅費,出口退稅
借應交稅費,出口退稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
進項大于銷項 月末不用轉入未交增值稅科目
2022-01-10 17:12:14
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...