請問新辦企業,有研發,就會計自行設置研發費用,還是 問
你好這個是自行研發設置的 答
你好老師,我們物業用的辦公房,是開發商的,沒有產權 問
納稅人:產權未確定,由實際使用的物業公司繳納房產稅和土地使用稅。 房產稅計算:按房產原值 ×(1 - 當地扣除比例 10%-30%)×1.2%,從使用次月起計征。 土地使用稅計算:按實際占用土地面積 × 當地適用稅額,從使用次月起計征。 申報:登錄電子稅務局,按季度 / 年度申報,無產權證以實測面積或合同面積為準。 答
老師做這種題x2的原因。沒看懂。謝謝。 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的,那個需要做納稅調增的 答
咨詢下,增值稅的滯納金,一般怎么計算? 問
還是每日0.05%的哈,從開始滯納日計算 答

老師,您好,請問利潤分配應付利潤年初數為負數是什么意思?目前需要怎么做賬務處理進行調整?謝謝
答: 您好,利潤分配應付利潤年初數為負數的意思是指期初利潤分配應付款余額為負數,公司從上年度的利潤中已經分配出的超出實際應付款的部分。為了確保應付款正確處理,賬務處理應該將這部分負數余額抵銷未來開支或者扣除公司應付款。
老師,請問,我18年底賬上應付職工薪酬為負數,審計意見調整這個負數,那請問我這個分錄怎么做?借年初未分配利潤還是以前年度損益調整?
答: 審計要求調整負數,要求審計給出調整分錄。或者還是只進行調表不調賬處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好 資產負債表里面 未分配利潤的余額 怎么取數 是年初未分配利潤加上本期本年利潤嗎 謝謝
答: 沒錯,就是這么計算的。
老師您好,年終扎賬計提企業所得稅,是按本年利潤貸方余額來計提所得稅對吧?年初利潤分配未分配利潤是負數。年末為正數,應該要計提盈余公積對吧?謝謝老師。
老師您好,年終扎賬計提企業所得稅,是按本年利潤貸方余額來計提所得稅對吧?年初利潤分配未分配利潤是負數。年末為正數,應該要計提盈余公積對吧?謝謝老師。
老師,你好,剛接前任的賬,發現利潤表的累積凈利潤不等于資產負債表的(未分配利潤期末數-未分配利潤的期初數),但資產負債表是平的,怎么調整,思路是什么
你好老師,沖減以前年度的管理費用怎么做賬 有老師回復說 借以前年度損益 調整負數貸應付等負數 是不是還多一筆借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 ?




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火星上的帆布鞋 追問
2023-03-23 18:29
良老師1 解答
2023-03-23 18:29