老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
好的,謝謝老師! 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
第5問對不對呢?幫看下 問
做法恰當。 上期導致否定意見的事項已解決,對應數據已調整并充分披露,可出具無保留意見并增加強調事項段 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答

老師好,我是商貿公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
答: 你好; 到時根據發票來判斷。 有發票來就紅沖暫估 ;沒有發票先不紅沖的
老師好,我是商貿公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
答: 按月或按季沖銷暫估是比較合理的,即便是沒有來的零部件也可以進行暫估,但最好能在一定時間范圍內完成所有暫估的沖銷,以便確保會計準確性。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我們在11月做暫估的成本,然后都領用了,然后12月來發票,跟暫估的成本是不一樣的。然后我們是用速達這個軟件做的進銷存。然后在11月做的暫估的成本,到了12月,又做不了紅沖的了。所以我們在12月來發票入庫的時候,就在來發票上,將暫估的成本減掉,再入庫。這樣合理嗎?
答: 老師,但是這樣子,跟在賬務里面的分錄處理,然后賬務的庫存商品跟進銷存的對應不上了?然后我就直接把差額 借:主營業業務成本 貸:庫存商品 或者相反的分錄 這樣子,這樣處理是正確的嗎?
老師晚上好,請問:商貿企業,上月出售商品時未取得成本票,暫估價出售,做了暫估進庫、出庫;現在成本票來了,暫估價與發票上不一致,除了賬上紅沖暫估價外,進銷存軟件上需要再重新做一次正確金額的進、出庫嗎?
跨年沖暫估成本,當期成本為負數,怎么處理?去年做了暫估,到年底發票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入,不是,一月開來的成本票金額比暫估少
"老師,建筑業的成本暫估,是根據實際收到貨了但是票沒來暫估的嗎?次月票到紅沖暫估再按正確的發票入賬的嗎?那暫估需要什么附件支撐?"
老師,上月我們還沒收到對方的進銷票,貨物就賣出去了,并且開了銷售發票出去,因為沒有對應的成本,所以是暫估的,這個月對方進項票還沒來,又開了其他貨物的銷項,我需要沖紅上月的暫估成本,重新估算嗎?





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