老師,個體工商戶,核定征收,開了3個點的專票,稅管員直 問
你好,不要管,系統自動申報的應該,定期定額? 答
老師這個怎么改,這個25年10月開的發票,26年1有紅沖 問
您好小規模納稅人您沖紅的是專票嗎 答
老師,您好!申報個稅現在有公務交通費、通訊費、律 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師想問一下你們有沒有廣西的財務?使用過桂薪寶 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

銷項發票還沒開進項發票已開進來,成本是銷項發票開出去在結算嗎?
答: 是的,成本對應銷售的貨物數量結轉
老師,您好!請問再生資源回收再銷售,沒有進項成本發票,成本怎么辦?
答: 沒有發票,你也可以做做成本,只是匯算清繳需要納稅調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
答: 暫估入庫: 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) 下月初暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) (2)收到發票,做入庫處理 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商








粵公網安備 44030502000945號



珊珊 追問
2017-07-31 11:59
珊珊 追問
2017-07-31 12:45
宋生老師 解答
2017-07-31 11:54
宋生老師 解答
2017-07-31 11:56
宋生老師 解答
2017-07-31 12:01
宋生老師 解答
2017-07-31 13:34