課程里一月份付房租,取得的申請單,與發票,銀行付款, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們外貿企業首次出口退稅的進項被用于之前 問
已經認證抵扣了,就沒法退稅了 答
所得稅季報,季初和季末的數據怎么算的 問
根據12月末和3月末的數字填報 答
老師 我是分支機構 納稅匯總報告這里過期了 有效 問
有效期截止可以更改,直接修改延期即可。 你 2024 年新成立的分支機構,當年匯算不分攤所得稅,由總機構統一申報。 答
國家認定的閑置土地是屬于什么科目 問
同學,你好 無形資產 答

請問,1月是小規模開具1%專用發票價稅合計20萬,3月升為一般納稅人沖紅了1%的發票,增值稅報表該怎么申報
答: 按照規定,一般納稅人的1%發票在增值稅納稅申報表中應該填寫“沖減增值稅銷項稅額”,你需要在3月份的1%發票上填寫“沖減增值稅銷項稅額”金額,將其與1月的發票金額相減,即可得出最終的增值稅銷項稅額。
請問,1月是小規模開具1%專用發票價稅合計20萬,3月升為一般納稅人沖紅了1%的發票,增值稅報表該怎么申報
答: 只有去大廳申報了,自行申報審核通不過了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人,3月份開具增值稅專用發票,正數金額是4萬,稅率是3%,沖紅負數發票金額6萬,稅率是1%,請問增值稅申報表如何填寫?是否需要繳稅?
答: 你好,負數發票普通發票的,在第十欄里面填寫正數的,在第一欄和第二欄里面填寫不能抵扣的需要正常交稅。
25年四季度為小規模納稅人,申報了200萬的未開票收入,26年1月升級為一般納稅人,1月開了100萬的發票(這100萬屬于上年度未開票收入),1季度納稅申報怎么紅沖上年未開票收入,在哪里填報?
增值稅申報的,就是小規模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
小規模三月份開具了一張1%的增值稅專票,現因為開票錯誤要進行紅沖。這個月重新開具,要開3%嗎?一季度申報要交3月開具的紅沖票的稅嗎?
小規模三月份開具了一張1%的增值稅專票,現因為開票錯誤要進行紅沖。這個月重新開具,要開3%嗎?一季度申報要交3月開具的紅沖票的稅嗎?




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2023-03-21 15:42
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2023-03-21 15:42