增值稅申報的,就是小規模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了

毀若亦??
于2023-07-10 14:25 發布 ??484次瀏覽
- 送心意
羅雯老師
職稱: 中級會計師
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你好,在專票填入紅沖金額,就是負數金額。
2023-07-10 14:43:32
這個只有去稅務大廳才能申報,自行申報審核通不過。
2022-04-13 20:47:30
學員,小規模納稅人今年1月申報去年10到12月多交了增值稅,今年3月退回增值稅、附加稅,首先應當填寫《增值稅、消費稅發票選擇采用簡易辦法的通知書》,并附上納稅人身份證復印件,向稅務機關提出多退少補。多退少補的稅額,可分錄為應稅收入中“稅額錯報增加”,科目為“2221.03.09 稅收減免”;稅金科目為“2241.03.09 稅收減免”,發生額在多退少補的增值稅及附加稅的金額中。此外,多退少補的稅額需加以說明,如多退少補的金額有200元,需在賬簿和賬單中注明“多退少補200元”二字。
拓展知識:小規模納稅人填報稅收申報表時,如果發生多退少補,應在填報稅收申報表的“收入費用清單”科目,增設多退少補的科目,并分別將多退少補的金額報送給當地稅務機關,由當地稅務機關核定確認。
2023-03-20 12:18:30
按照規定,一般納稅人的1%發票在增值稅納稅申報表中應該填寫“沖減增值稅銷項稅額”,你需要在3月份的1%發票上填寫“沖減增值稅銷項稅額”金額,將其與1月的發票金額相減,即可得出最終的增值稅銷項稅額。
2023-03-21 15:42:14
只有去大廳申報了,自行申報審核通不過了
2022-04-13 20:48:20
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