
3月份收的錢 發票因為疫情原因只能4月份開 分錄做成借:銀行存款 貸應收帳款 等4月份開發票時 把3月份收入和4月份一塊開了但是4月份小規模免增值稅了 就直接是借應收賬款 貸主營產品沒有應交稅費這個科目了 我想問那3月份的收入增值稅那里怎么弄?跟4月一樣還是3月收入還是帶應交稅費~應交增值稅
答: 你好!根據你的情況,3月份和4月份收入的增值稅處理應該是分開處理的。3月份收入應該按照正常的稅務流程,即借應收賬款、貸主營業務收入和貸應交稅費等科目進行分錄,而4月份的收入則應該只借應收賬款、貸主營業務收入,不用貸應交稅費科目。
3月份收的錢 發票因為疫情原因只能4月份開 分錄做成借:銀行存款 貸應收帳款 等4月份開發票時 把3月份收入和4月份一塊開了但是4月份小規模免增值稅了 就直接是借應收賬款 貸主營產品沒有應交稅費這個科目了 我想問那3月份的收入增值稅那里怎么弄?跟4月一樣還是3月收入還是帶應交稅費~應交增值稅
答: 你好,三月份不用做了。直接在四月份確認收入就可以的,不需要交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,8月份我們有收入是46374元,其中4萬是開專票的,我做了借主營業務收入是45023.30,貸應交稅費1350.7,然后又做了一個借應交稅費1350.7,貸營業外收入-政府補助1350.7,現在我做10月份的賬才想起專票4萬要交增值稅的,交了396.04元,這個那之前8月份的那個應交增值稅的分錄是不是做錯了,我按3%算的,怎么調整啊?
答: 你好,你的專票開的稅率是多少的?是1%的嗎?





粵公網安備 44030502000945號


