送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-20 18:24

應該首先將15月暫估入庫的商品在賬簿中進行發票核對,然后將其在報表中按照會計原則準確核算,計算出稅費和應付款。

搞怪的啤酒 追問

2023-03-20 18:24

那如果商品在當月沒有售出,我們該如何操作呢?

良老師1 解答

2023-03-20 18:24

在當月商品沒有售出的情況下,應該按照會計原則,將這些商品的存貨金額在報表中準確核算,以便寫出商品清單和收入記錄。

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應該首先將15月暫估入庫的商品在賬簿中進行發票核對,然后將其在報表中按照會計原則準確核算,計算出稅費和應付款。
2023-03-20 18:24:30
你好,借;應付賬款——暫估 貸應付賬款 ——某某公司 然后把結轉的成本做納稅調增處理
2018-09-11 17:43:28
你可以把3月的二月份暫估的銷售商品成本記錄在三月的主營業務支出里,這樣就可以把你三月份的主營業務成本變成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,現在發票到嗎?三月份。
2022-03-25 17:16:43
借:應付賬款-暫估60 貸:應付賬款-供應商60
2022-12-07 16:39:37
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