
老師,我去年15月暫估入庫的商品,當月售出了,這個月收到發票了,怎么做賬呢?
答: 應該首先將15月暫估入庫的商品在賬簿中進行發票核對,然后將其在報表中按照會計原則準確核算,計算出稅費和應付款。
4月-6月暫估入庫的商品,銷售出去了也開銷項發票了,也按照暫估價格結轉主營業務成本了,如果匯算清繳前收不到相應的發票沖暫估入庫商品,怎么賬務處理呢
答: 你好,借;應付賬款——暫估 貸應付賬款 ——某某公司 然后把結轉的成本做納稅調增處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月銷售商品了,但是銷售的這個商品沒有庫存,我按暫估入庫暫估成本,3月把二月開出的發票全部紅沖了,3月無收入,我三月把暫估的入庫和成本沖掉了,三月的主營業務成本變成了負數,老師怎么讓主營業務成本變成0呢?
答: 你好,現在發票到嗎?三月份。




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搞怪的啤酒 追問
2023-03-20 18:24
良老師1 解答
2023-03-20 18:24