老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

4月-6月暫估入庫的商品,銷售出去了也開銷項發票了,也按照暫估價格結轉主營業務成本了,如果匯算清繳前收不到相應的發票沖暫估入庫商品,怎么賬務處理呢
答: 你好,借;應付賬款——暫估 貸應付賬款 ——某某公司 然后把結轉的成本做納稅調增處理
關于暫估入庫,現在發票回來了,能幫我看一下,如果沖之前的暫估入庫,金額怎么算出來。[圖片] 是不是上個月的暫估入庫,到了次月先沖掉。 做了采購商品的相關憑證后,結轉成本,有相關的暫估入庫再重新做暫估入庫呢? 如果這以下的這些情況:1.如果暫估價與發票價一致,要做財務處理嗎?2.如果暫估價大于發票價 或如果暫估價小于發票價 有沒一些相關的處理方法。 因為有些暫估入庫了供應商還沒給到相關的暫估價暫估的時候分錄 借: 庫存商品, 貸:應付賬款-暫估入庫
答: 你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月銷售商品了,但是銷售的這個商品沒有庫存,我按暫估入庫暫估成本,3月把二月開出的發票全部紅沖了,3月無收入,我三月把暫估的入庫和成本沖掉了,三月的主營業務成本變成了負數,老師怎么讓主營業務成本變成0呢?
答: 你好,現在發票到嗎?三月份。
老師,我21年暫估入庫29000元,今年匯算前收到發票700元,去年暫估的商品已經銷售了也結轉成本了,現在收到發票后我該怎么做賬務處理呢?
年前的暫估成本,年后發票才到,求整個暫估賬務處理流程,謝謝!暫估入賬時分錄,借,庫存商品,貸應付賬款-暫估,結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品。求發票回來后沖回暫估的分錄。
8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
如果收到商品,不知結算價格,暫估的金額及賣出去后出庫的成本都不準確。這種情況,下月收到發票時,暫估入庫及上月暫估出庫成本都要沖回重做,是嗎?




粵公網安備 44030502000945號



????one???? 追問
2018-09-12 16:42
鄒老師 解答
2018-09-12 16:44
????one???? 追問
2018-09-12 18:03
鄒老師 解答
2018-09-12 18:56
????one???? 追問
2018-09-13 08:49
鄒老師 解答
2018-09-13 08:51
????one???? 追問
2018-09-14 12:02
鄒老師 解答
2018-09-14 12:03