送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-11 17:43

你好,借;應付賬款——暫估   貸應付賬款 ——某某公司  
然后把結轉的成本做納稅調增處理

????one???? 追問

2018-09-12 16:42

結轉的成本做納稅調增,是不是算虛開發票呢,沒有進項就開銷項了

鄒老師 解答

2018-09-12 16:44

你好,如果有真實交易,就不是虛開發票的

????one???? 追問

2018-09-12 18:03

但是稅務會問幾十萬的銷項都開了,為啥進項沒有,成本調增,老師不知道怎么解釋

鄒老師 解答

2018-09-12 18:56

你好,你可以說沒有按規定取得進項發票,所以做了納稅調增處理

????one???? 追問

2018-09-13 08:49

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-13 08:51

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

????one???? 追問

2018-09-14 12:02

老師暫估入庫的庫存結轉的成本100元匯算清繳沒有收到發票調增了,100元交所得稅,但是匯算清繳后又收到了這100進項成本發票,怎么處理100元的商品呢

鄒老師 解答

2018-09-14 12:03

你好,沖銷之前暫估,然后做之前匯算清繳的更正申報,申請退稅

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你好,借;應付賬款——暫估 貸應付賬款 ——某某公司 然后把結轉的成本做納稅調增處理
2018-09-11 17:43:28
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
你可以把3月的二月份暫估的銷售商品成本記錄在三月的主營業務支出里,這樣就可以把你三月份的主營業務成本變成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,現在發票到嗎?三月份。
2022-03-25 17:16:43
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-07-19 14:32:53
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