老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
答: 是的,你需要把2月份的280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面。
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
答: 你好,你二月結轉過就不用重復結轉了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,一般納稅人,1-11月份一直應交增值稅借方余額,未作過結轉,12月份,應交增值稅為貸方余額,三級明細設置有:進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、轉出未交增值稅、減免稅款,分別有借貸余額,問題:三級明細科目先結轉到“轉出未交增值稅”,然后再將轉出未交增值稅結轉到 應交稅費-未交增值稅,老師這樣操作對么?減免稅款年末能有余額么?
答: 對的,思路是正確 的,減免稅款年末能有余額么?可以





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