
#提問#我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
答: 這個差額應該由發票方來負責,你們可以要求對方重新發放一張發票,此時發票金額應當包含多開票的部分。當然,如果對方不同意,你們也可以選擇不進行多開票部分的貨物收取,或者對對方進行相應的賠償。
老師你好,別人公司掛靠在我們公司,收入到賬后我們轉給別人,需要對方給我提供發票,付材料款時對方把錢轉到我們公戶,然后我轉付材料款,現在就是對方轉進多少材料款,我就轉給材料廠家多少款,這些同等金額的轉進轉出會不會有問題
答: 同學您好,只要您的流程合規就行,不會有問題的,不過一般被掛靠的企業都會采取一些措施避閑,比如金額一次進來,分批、分時間段轉出去,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司把生產線提供給其他公司使用,對方采購人員工資,付款都是通過我們公司的賬戶走,進項發票也是開給我們公司,付款的資金也是對方也打到我們對公戶,但是盈虧又是對方自己承擔,那我收到對方打進來生產資金,我是先掛在其他應付款-對方公司,那我們替他付生產材料款,人員工資,這些我收到發票,能不做原材料,直接做借,其他應付款-對方工資,貸 銀行存款這樣嗎,等于是收到的發票不按會計科目入賬,可以這樣做嗎,我們只有一套帳,沒有分內外帳的。
答: 你好,那對方是不是以你企業的名義經營的?收入和成本都是走你公司賬戶。




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冷艷的路燈 追問
2023-03-20 10:38
青檸 解答
2023-03-20 10:38