老師你好,別人公司掛靠在我們公司,收入到賬后我們轉給別人,需要對方給我提供發票,付材料款時對方把錢轉到我們公戶,然后我轉付材料款,現在就是對方轉進多少材料款,我就轉給材料廠家多少款,這些同等金額的轉進轉出會不會有問題

調皮的麥片
于2022-10-24 18:36 發布 ??702次瀏覽
- 送心意
王小龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
相關問題討論
同學您好,只要您的流程合規就行,不會有問題的,不過一般被掛靠的企業都會采取一些措施避閑,比如金額一次進來,分批、分時間段轉出去,
2022-10-24 18:47:58
4月14日,根據購貨合同規定,企業開出轉賬支票預付丙材料購貨款30000元,5月20日,企業收到并已驗收入庫14日預付貨款的丙材料,并開出轉賬支票補付增值稅5100元款項。6月23日,企業從外地購入乙材料600千克,材料已驗收入庫,但發票賬單等單據尚未收到,貨款未付。7月31日,企業仍未收到23日已驗收入庫的外購乙材料的貨款結算憑證,按該批材料的附合同價12000元暫估賬。8月31日,企業匯總、結轉發出原材料的成本,本月倉庫發出原材料的實際成本150000元。
2023-03-03 14:02:04
您好
(1)做出3月5日購買材料,材料入庫及結轉驗收入庫材料成本差異分錄。
借:材料采購 80000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額80000*0.17=13600
貸:銀行存款80000%2B13600=93600
借:原材料 72000
借:材料成本差異 8000
貸:材料采購 80000
(2)做出按計劃成木發出材料分錄
借:生產成本160000
貸:原材料160000
(3)3月末計算材料成本差異率及結轉發出材料成本差異分錄。
材料成本差異率(4500%2B8000%2B40000-37500)/(90500%2B72000%2B37500)=0.075
借:生產成本 12000
貸:材料成本差異 160000*0.075=12000
2022-06-07 20:10:48
你這個只沖掉暫估10萬還是10萬繼續暫估掛著,沒有到發票掛著,
2020-06-23 08:44:41
1借材料采購12400
應交稅費應交增值稅進項稅額1612
貸銀行存款14012
2022-06-30 13:04:29
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