
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
答: 老師:是的,你可以將管理費用-差旅費的全部金額填寫至賬載金額欄中,而稅收金額欄應將賬載金額減去1000元作為本次調整后的應繳金額。調整項目明細表中的計稅依據應做對應的調整,并將調整后的計稅依據填寫在表內。如果你有其他相關疑問,也可以撥打專業稅務咨詢電話咨詢更詳細的解答。
老師請問,管理費用--差旅費有納稅調增的事項,請問這個數字怎么填,A105000表的第30行賬載金額是填整個管理費用科目的賬面金額,還是就填管理費用--差旅費的賬面金額呢?
答: 你好,就填管理費用--差旅費的賬面金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅清繳匯算中,納稅調整項目明細表,沒有特別需要填寫開辦費,開辦費是不是全額可以稅前扣除嗎?但是開辦費里包括有的是招待費,要稅前調整嗎?
答: 你好 ;? ?你們是籌建期的話 ;? 還是進入了營業期; 你賬上怎么做賬分錄的??





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