送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-17 14:27

你需要先把上月暫估的稅費分錄撤銷,然后根據這個月收到的發票重新做分錄。

火星上的帆布鞋 追問

2023-03-17 14:27

好的,謝謝老師,那么如果我有其他問題該怎么辦?

999 解答

2023-03-17 14:27

你可以把你的問題發送給我,我會盡快給你一個滿意的答案。

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相關問題討論
借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
2022-03-30 10:47:12
你需要先把上月暫估的稅費分錄撤銷,然后根據這個月收到的發票重新做分錄。
2023-03-17 14:27:38
暫估預提費用的分錄方式為:從現金/銀行科目借方——預提費用科目貸方;如收到發票后,可做分錄:從預提費用科目借方——應付賬款或其它應收款科目貸方;從科目貸方——應付賬款或其它應收款科目借方。 拓展知識:暫估預提費用是企業根據實際發生的費用,結合企業會計準則的規定,在準確確認費用原始憑證之前對可能發生的費用作出暫估,以預提的形式確認該筆費用的會計處理。
2023-03-03 14:07:22
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的,藍字登正確的金額就行了
2023-03-14 21:07:40
當你收到發票后,可以進行以下會計分錄處理:首先,借記“應付賬款”或相應的“應付票據”,貸記“暫估成本”。這樣做可以將暫估的成本轉為實際的應付賬款,確保賬務的準確性。
2024-11-13 12:26:41
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