送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-11 14:01

借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應付賬款。

張小寶 追問

2022-02-11 14:02

應付賬款用暫估數嗎

郭老師 解答

2022-02-11 14:02

應付賬款,第一個是暫估,第二個是對方企業。

張小寶 追問

2022-02-11 14:03

專票有進項稅額怎么做分錄

郭老師 解答

2022-02-11 14:05

具體的是什么業務的轉出跨年嗎?

張小寶 追問

2022-02-11 14:06

上個月沒收到發票,這個月才收到

郭老師 解答

2022-02-11 14:06

上個月你沒有收到發票,這個月收到發票,上個月是價稅合計做賬的,是這個意思嗎?

張小寶 追問

2022-02-11 14:06

上個月是暫估的,圖片中間那筆分錄

張小寶 追問

2022-02-11 14:07

上個月暫估的是不含稅價

郭老師 解答

2022-02-11 14:07

那也不需要做進項轉出。借應付賬款貸以前年度損益調整。
借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

張小寶 追問

2022-02-11 14:08

哪個應付賬款是用暫估數

郭老師 解答

2022-02-11 14:11

借應付賬款暫估貸以前年度損益調整。
借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款對方企業。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 這個就是工資
2022-04-22 18:52:12
借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應付賬款。
2022-02-11 14:01:25
收到發票時,把上面分錄紅沖按發票入賬。
2022-02-11 13:58:23
你好,收入和成本還是按照以前的金額,只是稅費是差額的
2024-03-04 12:00:41
你好,就是工資社保。
2022-09-29 17:08:33
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