沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

公司租入員工宿舍,租期為一年,預付一半租金,另一半租金半年后付款,現已收到全額發票,要求按季計提租金,怎么做賬呢?具體分錄是什么?
答: 在收到租金發票后,可以在“應收租金”上做分錄,分為兩部分:一部分是本年度的租金收入,另一部分是把未來半年的租金存入“應收租金準備”中。
公司租入員工宿舍,租期為一年,預付一半租金,另一半租金半年后付款,現已收到全額發票,要求按季計提租金,怎么做賬呢?具體分錄是什么?
答: 支付的時候 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 按季度攤銷 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款-房租
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們公司給員工提供宿舍 然后開了一年的房租費發票48000 支付了半年的房租費24000加押金4000 (一共28000) 我怎么做賬啊 分錄是啥啊 因為開了一年發票 支付了半年租金和押金
答: 你好,按實際支付金額做賬 借預付賬款24000 其他應收款4000 貸銀行存款28000 每月攤銷 借管理費用? 貸預付賬款
老師 我們公司給員工提供宿舍 然后開了一年的房租費發票48000 支付了半年的房租費24000加押金4000 我怎么做賬啊 分錄是啥啊
我們公司2020年3月20日租的辦公室 押金5000 租期一年 付了半年租金 老板個人墊付 到現在沒有收到發票 半年已經完了要交剩下的租金 要從公戶出 這怎么做賬
老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現在準備付租金,發現去年下半年計提多了2千多元租金,請問現在怎么調整呢
老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現在準備付租金,發現去年下半年計提多了2千多元租金,請問現在怎么調整呢?當時的分錄是 借:管理費用 貸:其他應付款




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孝順的麥片 追問
2023-03-17 10:04
良老師1 解答
2023-03-17 10:04