請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師好,請問:商貿公司購買商品沒取得紙質發票,在增值各勾選平臺能勾選抵扣,就抵扣了進項稅,現在匯算清繳進項稅額轉出的會計分錄應該怎樣寫?這部分商品都已售出了
答: 在增值稅平臺勾選的抵扣,應當在進項稅額轉出的會計分錄中根據具體情況記賬,可以是將其記為應交稅費-進項稅額及附加,也可以是將其記為應交稅費-進項稅額及附加-抵扣費用。
老師好,請問:商貿公司購買商品沒取得紙質發票,在增值各勾選平臺能勾選抵扣,就抵扣了進項稅,現在匯算清繳進項稅額轉出的會計分錄應該怎樣寫?這部分商品都已售出了
答: 你好,學員 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2021年有兩筆用于發放職工福利的進項發票勾選抵扣了。現在除了賬務上要做進項稅轉出,在匯算清繳的時候這個進項稅是不是要調增呢?或者發票勾選那個平臺能不能做個取消勾選?(我試了,好像沒這個功能)
答: 您好 賬務上要做進項稅轉出 轉出的時候分錄請問怎么寫的





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