送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-15 19:44

沒問題,你可以再仔細說明一番,就是跟供應商跟財務對賬半月結月結的賬單,對好之后供應商再開票過來寄給公司財務,然后財務再付款,對此結算流程來說,應該是要由財務負責跟進。另外,一般財務會把付款流程交由某個專人來負責。這個專人負責著付款的過程控制,付款的前期準備工作,和核查付款的準確性,還有從付款到到賬的整個過程的跟蹤工作,所以一般財務部門會把這個付款的跟進工作交給一位專人來負責。同時,記錄好每一筆付款的詳情,并且定期上報有關部門。

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沒問題,你可以再仔細說明一番,就是跟供應商跟財務對賬半月結月結的賬單,對好之后供應商再開票過來寄給公司財務,然后財務再付款,對此結算流程來說,應該是要由財務負責跟進。另外,一般財務會把付款流程交由某個專人來負責。這個專人負責著付款的過程控制,付款的前期準備工作,和核查付款的準確性,還有從付款到到賬的整個過程的跟蹤工作,所以一般財務部門會把這個付款的跟進工作交給一位專人來負責。同時,記錄好每一筆付款的詳情,并且定期上報有關部門。
2023-03-15 19:44:15
你好!這兩種方法都有實際應用。通常,財務部提供應付賬款余額表給采購部核對,可以確保財務記錄的準確性。而采購部提供賬單給財務部核對,則有助于確認實際采購與賬務記錄的一致性。具體采用哪種方法,可以根據公司的內部控制流程和實際操作的便利性來確定。建議與相關部門溝通,找出最適合貴公司的操作方式。
2024-10-29 08:41:30
財務給供應商轉款前,需要準備的憑證包括以下幾種: 1. 付款申請單:對付款的明細進行說明和匯總,是給供應商付款的重要依據。 2. 發票:全部發票需填寫完整,并經過財務人員核對無誤后,方可給供應商轉款。 3. 采購合同:采購合同中應記錄商品質量、交貨日期、付款條件、擔保條款等內容,以及供應商的供貨能力和信譽背景等信息等,為供應商付款提供參考資料。 案例:假設公司 XXX 需要向供應商 YYY 付款,公司XXX 需要提交合同、發票、付款申請單等 憑證給財務科,財務科在核查憑證無誤后完成付款給供應商 YYY。
2023-03-05 12:41:09
沒問題,那我先給你簡單介紹一下出口貿易流程,你先根據客人的要求下訂單,然后將訂單發送給供應商,供應商收到訂單之后,會簽訂購銷合同,你們有必要對該合同進行簽字蓋章,然后將該合同交給財務,財務審核通過后,會開具付款申請單,財務和跟單會一起審核,確保帳務準確無誤,隨后跟單將與供應商進行對賬,確保金額是否一致,最后,供應商出貨后,倉庫會提供出入庫單,并交給財務,由財務對出入庫進行記賬。
2023-03-19 17:42:31
你好,一般是跟采購對賬,采購找供應商。但還要看你公司的規定
2019-12-24 18:44:15
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