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子歸
于2022-03-24 16:24 發布 ??1369次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-03-24 16:24
您好同學,您可以先做憑證,借,預付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發票
子歸 追問
2022-03-24 16:26
下個月沖減發票怎么做分錄呢
李霞老師 解答
借方:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 貸方, 預付賬款小規模的話,借,庫存商品, 貸方, 預付賬款
2022-03-24 16:27
這樣會違背權責發生制嗎 因為貨物是當月收到的 次月才確認庫存商品
2022-03-24 16:30
不會的,,因為我們平時在實操工作中,我們都是根據發票來入賬的,我們都是根據發票來入賬的,如果說你感覺這種方式不太習慣的話,你可以再付款的,當月可以先暫估入庫,暫估入庫,等到收到發票的時候,你再沖減暫估的憑證,然后呢,再做一個重新入庫的憑證就可以的。
2022-03-24 16:32
如果我當月就計入庫存商品 等收到發票了再把發票附在庫存商品的這筆憑證后面,這樣操作合規嗎
2022-03-24 16:38
因為你發票的日期是下個月,而你做賬的日期是這個月,嗯按說發票不應該做到這個月里面。
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當月供應商的貨款已經付了,供應商說下下個月再開票寄過來,怎么賬務處理
答: 借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 您好同學,您可以先做憑證,借,預付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,供應商元月開的專票,2月紅沖了。我司也認證了,但供應商元月的進項還沒寄過來,請問元月的正數進項需要供應商寄過來嗎?2月供應商紅沖的發票需要寄過來嗎?
答: 你好,需要寄過來的負數發票也需要給你們,然后重新開。
5月份結賬時應付賬款是負數,當時處理的會計回復由于沒有收到發票,現在供應商已經補開發票過來,我應該如何調平(怎么做賬務處理)
討論
供應商采購發票開錯了當月已入成本,下個月正確發票來了如何處理?
這個月采購商品105400元,當時是借庫存商品-明細 應交稅金-進項稅金 貸應付賬款-供應商 ,但后來當月公司就付了一張50000元的承兌給供應商了,那是不是借應付賬款50000 貸應付票據50000 說明已付過一部分貨款了對吧
你好,老師,我想問下五六以前付的供應商貨款,發票當時已開來,未入賬,賬上還掛賬,要怎么處理
請問材料已經入庫 發票已經開過來了 但是因為質量沒有達到要求 就不給供應商付尾款了 供應商不給開紅字發票 請問這樣的情況怎么做賬務處理
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32780 個
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子歸 追問
2022-03-24 16:26
李霞老師 解答
2022-03-24 16:26
子歸 追問
2022-03-24 16:27
李霞老師 解答
2022-03-24 16:30
子歸 追問
2022-03-24 16:32
李霞老師 解答
2022-03-24 16:38