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子歸
于2022-03-24 17:12 發布 ??877次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-24 17:28
借:應付賬款貸:銀行存款
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當月供應商的貨款已經付了,供應商說下下個月再開票寄過來,怎么賬務處理
答: 借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 您好同學,您可以先做憑證,借,預付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,供應商元月開的專票,2月紅沖了。我司也認證了,但供應商元月的進項還沒寄過來,請問元月的正數進項需要供應商寄過來嗎?2月供應商紅沖的發票需要寄過來嗎?
答: 你好,需要寄過來的負數發票也需要給你們,然后重新開。
5月份結賬時應付賬款是負數,當時處理的會計回復由于沒有收到發票,現在供應商已經補開發票過來,我應該如何調平(怎么做賬務處理)
討論
供應商采購發票開錯了當月已入成本,下個月正確發票來了如何處理?
這個月采購商品105400元,當時是借庫存商品-明細 應交稅金-進項稅金 貸應付賬款-供應商 ,但后來當月公司就付了一張50000元的承兌給供應商了,那是不是借應付賬款50000 貸應付票據50000 說明已付過一部分貨款了對吧
你好,老師,我想問下五六以前付的供應商貨款,發票當時已開來,未入賬,賬上還掛賬,要怎么處理
支付貨款給供應商,已經做了會計憑證(借 應付賬款 貸 銀行存款)。收到貨了(生產用的設備,貨值三萬),供應商開具發票過來,這個發票的會計分錄怎么做呢
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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