送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-15 14:41

首先,你要確認已經計提折舊的資產是否與這些退款有關。如果有關,你可以使用憑證以貨幣資金的形式將負數發票轉換為正數發票,然后再將收到的退款抵扣這些發票金額,最后登記應付款科目并把收到的現金存入賬戶中。

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首先,你要確認已經計提折舊的資產是否與這些退款有關。如果有關,你可以使用憑證以貨幣資金的形式將負數發票轉換為正數發票,然后再將收到的退款抵扣這些發票金額,最后登記應付款科目并把收到的現金存入賬戶中。
2023-03-15 14:41:55
您好 請問入賬的時候跟計提折舊的時候分錄怎么寫的
2022-03-25 16:10:30
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對,折舊計提不能作為營業外收入,而且累計折舊也不能做營業外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
您好 前面的折舊也要沖紅
2022-01-16 10:43:42
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